为了验证公司的管理体系建设、部门流程运行等情况,确保其有效运行,也为了能够给体系流程的改进提供依据,公司2022年6月初三体系试运行,兹定于2022年9月6日至2022年9月8日三天对各部门按内审计划进行一次管理体系内部审核。
2022年9月6日首次会议的召开,就审核计划进行说明、审核注意事项进行讲解和分发各部门查检表。
审核时间:2022年9月6日-2022年9月8日
审核目的:为检查本公司管理体系运作状况和有效性
审核范围:QMS&EMS&OH&S&BCM所有过程及涉及的职能部门。
审核依据: ISO9001(2015标准)ISO14001(2016标准)ISO45001(2020标准)、管理手册、程序文件、支持性文件;
审核结论:本次审核内审员共提报五个轻微不符合,已开具不符合项报告。通过这次内部审核活动,对各部门的管理体系活动作了一个全面的摸底,了解各部门对体系的执行情况,发掘了一些部门对管理体系的问题并进行及时改进。
于9月9日召开内部审核末次会议,参会人员:内审员和应审人员;同时向提报不符合项的组员进行表彰以资鼓励。
2022年度内部审核结束,通过本次审核论证,管理体系在本公司的运行具有符合性和有效性。并通过对不符合项的改善,更加完善了体系、流程及其执行认知度。
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